送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-29 15:17

你好,去年繳納的增值稅嗎?如果去年繳納的增值稅可以申請退稅的,這個不是留底退。

提哦你在 追問

2022-06-29 15:19

那這筆退稅是直接在電子稅務局里面操作嗎?如果申請了退稅對企業有影響嗎?這個還涉及到所得說

郭老師 解答

2022-06-29 15:21

你好,對的是的企業所得稅有影響的,你的收入和成本都要減少。

提哦你在 追問

2022-06-29 15:30

今年沒有開票 紅沖去年開的發票,這個申報的時候要怎么申報

郭老師 解答

2022-06-29 15:33

你好,填寫你的負數銷售額。

郭老師 解答

2022-06-29 15:33

等你得提供紙質的申報表,去稅務局修改。

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你好,去年繳納的增值稅嗎?如果去年繳納的增值稅可以申請退稅的,這個不是留底退。
2022-06-29 15:17:18
你好,借以前年度損益調整? 應交稅費? 貸應收賬款等
2022-04-20 16:41:43
你好,借以前年度損益調整? 應交稅費? 貸應收賬款等
2022-04-20 16:47:06
您好,很高興為您解答。 如果您去年的發票今年紅沖,那么匯算是按去年正常走的,那么這部分發票就不需要做賬務處理。例如,某公司2018年8月份發出的一筆發票,金額為1000元,2019年3月份發票紅沖,該公司匯算時,系統會自動把2018年8月份發出的1000元發票收入調整為0,而不用人工做賬務處理。
2023-03-01 19:42:05
你好,可以的, 沒問題開紅字發票,可以的
2023-08-07 16:43:07
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