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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-29 12:00

你好,當(dāng)時購買價格知道嗎?

劉姥姥 追問

2022-06-29 12:06

有個大概的金額

郭老師 解答

2022-06-29 12:08

可以用這個金額來做的,但是你做銀行存款的話,你的銀行余額能一致嗎。

劉姥姥 追問

2022-06-29 12:42

但是我們現(xiàn)在沒有發(fā)票呀

郭老師 解答

2022-06-29 12:43

沒有發(fā)票可以做賬的,賬上可以正常計的折舊,不允許抵扣生產(chǎn)經(jīng)營,否則。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:04

就直接做借:固定資產(chǎn)  貸:現(xiàn)金/銀行存款么?    不需要附什么附件嗎?  折舊是一開始就折舊撒,可不可以一次性折舊?老師,你說否則什么

郭老師 解答

2022-06-29 14:06

你有原始憑證碼,沒有的可以做,不需要原始憑證。

郭老師 解答

2022-06-29 14:06

有最好的。
折舊之前的折舊,你可以錄入期初數(shù)據(jù)
剩余的折舊只能按月折舊,不能一次
以后每個月的折舊不能抵扣生產(chǎn)經(jīng)營
匯算清繳的時候調(diào)整就可以的

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:13

匯算清繳的時候還要調(diào)整呀,意思就是說我們現(xiàn)在無票入賬折舊,匯算清繳的時候還需要把折舊調(diào)增嗎

郭老師 解答

2022-06-29 14:15

對的是的是這么做的。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:17

那我們這樣做,就沒有意義了呀,我們現(xiàn)在就是要作為成本,調(diào)增的話,只是延期交稅而已,意義不大喲,有不有可以作為固定資產(chǎn)確切入賬的方法嘛

郭老師 解答

2022-06-29 14:21

你好,這樣做有意義的,因為收入和成本是對應(yīng)的,你提前做了成本不允許抵扣不是嗎?你提前抵扣。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:24

但是后期不是要調(diào)增回來嗎?我不想調(diào)增,調(diào)增的話,匯算清繳也要交這部分折舊的成本額呀,,我有點沒有明白

郭老師 解答

2022-06-29 14:24

你好
如果你有固定資產(chǎn),你不折舊,賬務(wù)處理不合理。

郭老師 解答

2022-06-29 14:24

你賬上的會計利潤虛增。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:28

我就是想折舊,我就是想要這部分成本,我的意思是因為我沒有發(fā)票,但是我現(xiàn)在想把這些沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)做到帳里面去, 有固定資產(chǎn)肯定可以折舊撒,但是現(xiàn)在的問題是,因為沒有購進發(fā)票,我可不可以入賬,入賬后,折舊費,可不可以算入我的成本,以后可不可以不調(diào)增,如果這樣做,以后稅務(wù)上有不有問題,如果稅務(wù)上有問題,那么我還可以怎么在賬上合理的處理我這些沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2022-06-29 14:30

如果你不做帳,不做固定資產(chǎn)的話,也有這個固定資產(chǎn),但是賬上沒有不合理,你以后如果處置出去,你也沒法做賬。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:33

我就是要做賬,我現(xiàn)在的意思是我不想把折舊這個費用在匯算清繳的時候調(diào)增,可不可以

郭老師 解答

2022-06-29 14:35

不可以的,這不多抵扣了。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:51

我們以前是沒有做賬的,根本就沒有賬,現(xiàn)在不是查賬征收了嘛,收入現(xiàn)在有點多,我就想嘛,我們還有固定資產(chǎn)撒,固定資產(chǎn)但是沒有發(fā)票,我就不曉得怎么入賬,現(xiàn)在曉得了,可以沒得發(fā)票都可以入賬,但是我就覺得這樣以后問題沒有,還有就是固定資產(chǎn)從來沒有折舊過,因為之前根本沒有賬,以前我們是定期定額,我現(xiàn)在固定資產(chǎn)入賬,在折舊,怎么就成了多抵扣了呢,沒有明白

郭老師 解答

2022-06-29 14:57

你好,固定資產(chǎn)還有你之前的折舊都做到期初里面,然后剩余的沒有折舊的現(xiàn)在補上,根據(jù)受益部門借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費用貸累計折舊。

郭老師 解答

2022-06-29 14:57

如果你匯算清交的稅不調(diào)增
那你這一部分成本和費用不就多抵扣了嗎?

郭老師 解答

2022-06-29 14:57

若你的固定資產(chǎn)再不做賬的話,你實際有這個固定資產(chǎn),賬實不符。

劉姥姥 追問

2022-06-29 15:10

明白,謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-29 15:12

不用客氣,工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)時購買價格知道嗎?
2022-06-29 12:00:56
你好,這樣最好是個人再賣給公司去稅務(wù)開具發(fā)票入賬
2022-05-26 11:31:20
你好;? ? ?你之前做的什么科目? ;? ? 之前公司的錢買的 固定資產(chǎn)嗎? ?
2022-06-13 15:35:39
第一輪: 老師:核定征收轉(zhuǎn)查賬征收建賬要求根據(jù)財務(wù)報表上各項科目的余額,分別建立借、貸方兩個賬戶,根據(jù)實際情況確定建賬的科目級次和憑證字號的歸屬。固定資產(chǎn)建賬,實際上就是要把固定資產(chǎn)的購置價值記錄在賬上,并將其分解為原值、累計折舊和凈值三個科目,并建立相應(yīng)的折舊憑證。 第二輪: 學(xué)員:折舊憑證的建立應(yīng)該如何處理? 老師:折舊憑證的建立應(yīng)該按照折舊計算方法,把原值記入折舊科目,把累計折舊記入原值科目,把凈值記入累計折舊科目。同時還要根據(jù)折舊計算方法,把折舊費用記入應(yīng)交稅費科目,以便計算稅金。
2023-03-24 13:21:34
你好 ;? ?到時 就根據(jù)比如固定資產(chǎn)凈值去建賬錄入; 盤點所有數(shù)據(jù)? 期末 余額去建賬 ; 原來核定的時候沒有做賬嗎? ?
2022-03-21 17:20:14
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