送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-06-29 09:25

您好!這個沒有什么特別的,都是根據貨物和發票核對入賬。如果先收到貨物的,先暫估入賬

無痕淺墨 追問

2022-06-29 09:33

老師,發票沒到,貨到了,固定資產,這樣的話,假如暫估100萬,已經計提2個月折舊,實際發票顯示99萬,怎么處理呢?

宋生老師 解答

2022-06-29 09:46

你好!重新入賬,沖減多計提的部分。

無痕淺墨 追問

2022-06-29 10:04

老師,重新入賬指的是?沖減以前的分錄嗎?老師可以寫一下分錄嗎?假設,我之前是 2月份,借:固定資產100萬 貸:預付賬款——預付暫估100萬 5年折舊 每月折舊額16666.7  ,3月份,借:管理費用16666.7 貸:累計折舊16666.7 ,4月份借:管理費用 16666.7 貸:累計折舊 16666.7,現在5月份,收到發票,不含稅金額是99萬,我現在的分錄是?

宋生老師 解答

2022-06-29 10:11

你好!我的意思是,你紅字沖減這個分錄。借:固定資產100萬 貸:預付賬款——預付暫估100萬
然后按正確的金額入賬。
最后將多計提的折舊部分,借管理費用折舊(負數)貸累計折舊(負數)

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您好!這個沒有什么特別的,都是根據貨物和發票核對入賬。如果先收到貨物的,先暫估入賬
2022-06-29 09:25:04
好這種沒有發票的,咱寄一個登記表登記上,然后后面就方便查詢和對賬。
2023-07-27 15:14:50
您好,一般可以。確實比較麻煩,如果有合同有付款有發票抬頭是公司在用可以報銷。
2022-02-19 11:20:23
你好,外帳會存在帳實不符的。
2017-01-08 10:11:20
你好,對方給你開的是專用發票嗎?
2022-12-09 13:21:10
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