送心意

樸老師

職稱會計師

2022-06-28 09:39

同學你好
計入營業外

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同學你好 計入營業外
2022-06-28 09:39:41
你好!可以做分錄 借應收賬款 貸利潤分配…未分配利潤(跨年了,直接記入未分配)
2022-04-14 18:25:28
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-06-14 16:58:35
你好同學,嗯,不是您理解的這個意思,并不是說應收賬款等于價加稅,加費就不需要扣稅了,因為這個一般納稅人要不要交稅呀,它是根據您的增值稅銷項稅額和進項稅額來看的,如果你光往外開發票,你沒有進項的專票,沒辦法去抵扣你的銷項稅額的話,那你就需要交增值稅的。
2022-03-14 11:02:59
你好,應收賬款期初余額是負數,你需要調整到預收賬款欄次
2022-03-01 11:11:54
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