送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-06-27 13:33

你好
根據發票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品或原材料
根據發票入賬
借:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款等科目

ellenwzz 追問

2022-06-27 13:36

這樣做的話庫存商品出現負數了,這樣子怎么做處理

鄒老師 解答

2022-06-27 13:37

你好,是之前多結轉了成本嗎? 

ellenwzz 追問

2022-06-27 13:39

是之前多暫估入庫了,這樣成本也是按照暫估的數結轉的成本

鄒老師 解答

2022-06-27 13:40

你好,那就需要把之前多結轉的成本沖銷

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你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-06-27 13:33:37
借應付賬款貸庫存商品,然后再做發票的借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。
2021-11-25 08:45:20
你好 借 庫存商品-暫估 貸 應付賬款-暫估 結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品-暫估 實際收到負數沖掉就可以了。
2020-06-27 11:45:30
你好,不一樣不影響的,因為暫估的發票到后需要沖銷重做分錄的。
2018-01-03 14:10:09
你好,暫估分錄當時怎么做的?
2022-04-06 12:19:19
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