沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛浴的,經營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經營范圍就能開 答
企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答

老師好。7月份開銷項發票增值稅出來,那7月份進項沒有抵扣,7月份進項發票增值稅到8月份進項增值稅抵扣,那7月份銷項增值稅發票能不能抵扣7月份銷項發票呢?老師好。
答: 開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
老師,請問,開了9%10萬的銷項票,需要開多少百13的進項才能抵扣不用交增值稅,該怎么算?
答: 您好 銷項10/1.09*0.09=0.8257 進項0.8257=x/1.13*0.13 求出來x就是取得進項發票金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想以12000元賣無票購入的1萬元商品(銷項稅:12000*13%=1560元)。但公司已經有購買其他商品(電腦)時抵扣的進項5000元。一、1560可以從5000元中抵扣嗎?然后真正賣電腦時進項不夠抵銷項的部分交增值稅?二、還是1560必須得交增值稅,5000元是只能真正賣電腦的時候才能抵?
答: 你好! 1.可以抵扣其他進項稅額的 2.不用的









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