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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-24 16:00

你好; 你現(xiàn)在是 進項稅 和銷項稅 以及進項稅轉(zhuǎn)出分別是多少金額 ;  留底進項稅沒有; 好判斷

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2022-06-24 16:01

沒有銷項  進項是449   進項稅額370   留底進項200

meizi老師 解答

2022-06-24 16:03

 你好 ;       兩個進項稅嗎 ; 你有一個進項稅轉(zhuǎn)出把  

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2022-06-24 16:11

是的  進項稅額449  進項稅額轉(zhuǎn)出370  留底進項200

meizi老師 解答

2022-06-24 16:15

 你好;  留底進項稅 你還是在進項稅的話; 那么你 就一起做賬分錄 :借     進項稅轉(zhuǎn)出  370  ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 279;     貸進項稅   449 +200 ;    借   應(yīng)交稅費-未交增值稅279貸   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅279

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2022-06-24 16:17

這279是什么?

meizi老師 解答

2022-06-24 16:24

 你好; 就是  進項稅 +留底進項稅 -  進項稅轉(zhuǎn)出 ; 留底的金額哦 ;    

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2022-06-24 17:56

那這次需要轉(zhuǎn)出的進賬稅額錄分錄的時候是。先借管理費用  接進項稅額轉(zhuǎn)出,貸公司    還是借進項稅額。要是做進賬稅額額額話,月末進賬稅額轉(zhuǎn)出不是有余額

meizi老師 解答

2022-06-24 19:51

你好;     你先轉(zhuǎn)出是做 ;借  費用或者成本貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;然后 在去 月末做結(jié)轉(zhuǎn)本來即可  

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2022-06-24 20:39

就是這個是員工福利,你能幫我寫個分錄嗎?從第一步開始

meizi老師 解答

2022-06-24 20:57

你好;   借管理費用 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;      月末結(jié)轉(zhuǎn)  :借     進項稅轉(zhuǎn)出  370  ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 279;     貸進項稅   449 +200 ;    借   應(yīng)交稅費-未交增值稅279貸   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅279

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相關(guān)問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
您好,轉(zhuǎn)出的科目是進項稅額
2020-06-12 12:02:51
你月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅的時候,銷項稅,進項稅、進項稅轉(zhuǎn)出都要結(jié)轉(zhuǎn)的啊
2022-01-13 09:27:20
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33
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