請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負債/預收賬款”核算,客戶實際消費時再確認收入、沖減對應金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
你好,季報企業所得稅一季度期初資產總額為資產負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

計提工資是借管理費用或銷售費用 貸應付職工薪酬發放工資借應付職工薪酬,貸銀行存款我想問為什么計提里的銷售費用,和管理費用在借方有什么關系,為什么最后發放與管理費用,銷售費用無關
答: 工資薪金屬于你的成本費用 費用增加在借方
我計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬,扣出請假的費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用,是這樣嗎,
答: 計提工資第一個分錄對,一般是請假不給工資,計提工資時也不算那一天的工資,是按扣除請假的天數計提工資
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,工會經費的計稅依據是計提的應付職工薪酬,還是管理費用銷售費用工資之和
答: 你好??工會經費的計稅依據是計提的應付職工薪酬?
計提管理費用,2制造費用3,福利費,匯總之后計提一下借貸應付職工薪酬福利費5這樣對嗎,然后計提工資借管理5貸應付職工薪酬應付工資5然后計提福利費借應付職工薪酬福利5貸應付職工薪酬福5對嗎
老師,計提年終獎金的會計分錄,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資 這種?還是管理費用-年終獎金 貸:應付職工薪酬-工資
計提工資 借管理費用-職工薪酬 借銷售費用 貸應付職工薪酬-工資 為什么要借費用呢? 不是應該在實際支付,比如說開發票的時候,再入費用嗎?









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笨笨的夢想 追問
2022-06-24 12:18
meizi老師 解答
2022-06-24 12:19