送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-24 09:02

你好;   一般納稅人月末需要結轉的; 轉未交增值稅借方去   

陽陽 追問

2022-06-24 09:05

好的,那轉入未交增值稅借方后,這個未交增值借方余額需要處理了嗎

meizi老師 解答

2022-06-24 09:09

 你好;      掛著;  之后你們銷項稅  結轉到 未交增值稅貸方可以  自動抵減的;差額做繳納     

陽陽 追問

2022-06-24 09:17

這個有點不太明白,可以舉個例子或者列下分錄嗎,謝謝!

meizi老師 解答

2022-06-24 09:19

 你好;     借銷項稅貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;  借   應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;貸 應交稅費-未交增值稅 ;    

陽陽 追問

2022-06-24 09:21

好的,謝謝老師的回答!

meizi老師 解答

2022-06-24 09:25

 不客氣的; 幫到你就好;     

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企業購買金稅盤等設備的時候,先計入到管理費用科目,其分錄為。 借:管理費用—辦公費。 貸:銀行存款等。 根據相關政策,企業購買的稅控設備及服務費可以全額抵扣,其抵扣時候的分錄為。 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅額。 貸:管理費用—辦公費。
2022-03-25 10:50:37
同學你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
您好 年末的時候增值稅下三級科目要結平 跟您結平進項稅額一樣的賬務處理
2020-06-13 07:01:57
你好;? ?一般納稅人月末需要結轉的; 轉未交增值稅借方去? ?
2022-06-24 09:02:56
同學你好 不可以的 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用;
2022-02-28 14:43:38
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