
12月份購買的稅控盤管理費用,已經結轉到本年利潤里了。為什么1月還要再借管理費用紅字480,借應交稅費-應交增減免稅額?可以寫貸管理費用480嗎?
答: 您好 因為一月份全額抵扣稅盤 所以要紅沖管理費用 不應該寫貸方
稅控盤稅費全額抵稅是按照這樣入賬的么,年末結賬 應交稅費——應交增值稅——減免稅款 這個科目余額需要調整嗎借:管理費用貸:銀行存款借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款貸:管理費用
答: 同學你好 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款——期末 的分錄? 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,稅控盤維護費全額抵扣進項稅的分錄:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費貸:管理費用負數我們是按:借:應交稅費-減免稅費貸:管理費用負數這樣做對嗎?
答: 同學,你好 嗯嗯,可以的









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A會計學堂 白文潔13343731824 追問
2022-06-20 19:55
bamboo老師 解答
2022-06-20 19:57