
你好,固定資產(chǎn)報(bào)廢出售,在K3做固定資產(chǎn)清理了,還未結(jié)賬請問是否可以做憑證,做了憑證后對后面結(jié)賬有影響嗎
答: 你好 可以的,但是一般模塊會(huì)自動(dòng)調(diào)整的,不需要人為干預(yù)的
請問固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做憑證?
答: 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
固定資產(chǎn)清理如何做憑證
答: 1、把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí),借記“固定資產(chǎn)清理”、“累計(jì)折舊”,貸記“固定資產(chǎn)”。 2、實(shí)際處理時(shí),借記“銀行存款”、貸記“固定資產(chǎn)清理”。 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),如果獲得凈收益,借記“固定資產(chǎn)清理”,貸記“營業(yè)外收入”;如果是凈損失,借記“營業(yè)外支出”,貸記“固定資產(chǎn)清理”。









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