老師,我們補繳以前年度的印花稅怎么入賬 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:銀行存款 答
請問老師25年沒有暫估成本,26年開進來很多成本發 問
您好,你沒的暫估,25年是正常交稅了,不需要放到25年了 答
沒按時繳納工會經費可以 營外支出嗎 還是 管理費 問
您好,滯納金計入營業外支出里面 答
老師,公司里面的銀行承兌貼現給另外一個公司款已 問
借:銀行存款 財務費用-貼現利息 貸:應收票據 答
老師您好,老板開了兩家公司,一家給另一家陸續打款2 問
同學,你好 關聯企業,這樣操作有風險的 答

老師你好 ,我公司之前在代理記賬 那里記賬,接回來之后發現他把其他公司的發票放到我們公司里邊 ,發生在21年1月份 ,有關管理費用和稅控設備抵稅的發票,這個現在需要怎樣處理
答: 這個首先要聯系對方,要求對方改正。如果無法溝通,需要單獨把這些發票做重瞼剔除。
企業當月購買稅控設備當月抵扣,需要先借管理費用,再當月抵稅再沖減管理費用是這樣做賬的嗎
答: 可以的,可以這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,個稅從3-7月只報了老板自己的個稅報的是3000,做了兩筆分錄,一筆是計提,借:管理費用-管理人員工次3000 貸:(是代理記賬公司做的)9月我在稅務大要更正了3-7的所有發工資的職工,(也包括老板)老師你說以前3-7月 做的老板的工資還有管他不?
答: 你好,實際你們支付出去嗎?









粵公網安備 44030502000945號


