送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-17 17:29

你好,對的是的不對的,整個發票都需要紅沖。

雪云微 追問

2022-06-17 17:35

調整201709月憑證:
借:以前年度損益調整(-9433.96)
借:進項(-566.04)
貸:預付賬款(-10000)
借:以前年度損益調整(9433.96)
貸:利潤分配-未分配利潤(9433.96)
這樣對嗎?

郭老師 解答

2022-06-17 17:38

可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
你好,對的是的不對的,整個發票都需要紅沖。
2022-06-17 17:29:11
您好,最簡單的方法,上月這個分錄紅沖,再做正確科目的分錄,賬就自然調整過來了
2024-08-28 16:43:35
你好,學員,計入預付賬款
2023-10-26 21:50:14
其中3000未付,分錄是掛應付
2023-02-11 14:18:24
你好,是不是提前支付的沒有消費出去啊?
2021-10-18 09:16:05
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