送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-06-15 17:49

借在建工程5120
累計折舊2880
貸固定資產8000

暖暖老師 解答

2022-06-15 17:50

替換部分賬面價值500-500*0.04*9=320
借營業外支出320
貸在建工程320

暖暖老師 解答

2022-06-15 17:51

借在建工程810
應交稅費應交增值稅進項稅額104.9
貸銀行存款914.9

暖暖老師 解答

2022-06-15 17:51

借銀行存款20
貸營業外收入20

暖暖老師 解答

2022-06-15 17:51

借固定資產5610
貸在建工程5610

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相關問題討論
借在建工程5120 累計折舊2880 貸固定資產8000
2022-06-15 17:49:57
你好 購進,借;在建工程 80000 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)10400, 貸;應付賬款等科目90400 支付安裝費,借;在建工程20000 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1800,貸;銀行存款等嗎 21800 完工,借;固定資產100000,貸;在建工程100000
2020-06-23 17:09:12
你好 購進,借;在建工程 80000 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)10400, 貸;應付賬款等科目90400 支付安裝費,借;在建工程20000 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1800,貸;銀行存款等嗎 21800 完工,借;固定資產100000,貸;在建工程100000
2020-06-23 16:43:41
你好同學 借,在建工程4400%2B88=4488 應交稅費-增值稅(進項)572%2B7.92=579.92 貸,銀行存款5067.92 借,在建工程350 貸,庫存商品350 借,在建工程32 應交稅費-增值稅(進項)2.88 貸,銀行存款34.88 借,在建工程330 貸 ,應付職工薪酬330 借,固定資產5200 貸,在建工程5200
2022-10-09 08:12:21
你好,請稍等,稍后發。
2024-11-25 11:23:56
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