外賬給我一張25年的余額表,其中應付賬款借方88173 問
你錯在直接按借貸差額錄入,還把差額亂入了未分配利潤,導致資產少了 39821.82。 直接改: 應付賬款、其他應付款按原借貸方余額分別錄入,別算差額 把錯進未分配利潤的 4849.37 刪掉 應付借方進預付,其他應付借方進其他應收 賬就平了,和稅務系統一致。 答
建筑業,項目地預繳附加稅474.34元,這筆如何寫分錄? 問
你好 建筑業,項目地預繳附加稅474.34元,這筆如何寫分錄? 借:稅金及附加 474.34 貸:應交稅費-應交附加稅 474.34 借:應交稅費-應交附加稅 474.34 貸:銀行存款 474.34 機構地應交附加稅:11675.46元,這筆如何寫分錄? 借:稅金及附加 11675.46 貸:應交稅費-應交附加稅 11675.46 借:應交稅費-應交附加稅 11675.46 貸:銀行存款 11675.46 答
圖片是我的問題,我要和B公司要多少錢? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
應交企業所得稅以前多交了,不小心做到借方了,現在 問
摘要:更正以前年度多繳企業所得稅科目入賬錯誤 調整應交企業所得稅錯記借方科目 答
商場老板名下有很多個公司,物業公司,商管公司,傳媒 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

解決無票入賬的方法一:做無票備查簿,登記日期、憑證號、一級科目和金額 ;方法二:設置管理費用-其他,匯算清繳調整;問題(1.購買無票材料入庫了,不清楚當月是否領用計入成本,因為是依據庫管提供的收發存數據來做領用憑證;2.購買無票材料不入庫,直接計入管理費用-其他,和實際庫存不一致,當月做領用憑證的話,依據庫管的數據也會不一致)老師,請回答實際的解決方法,我知道白條不能太多,我也在內控,我想問的在上面,說的很清晰了吧,關于方法和解決問題的疑問
答: 你好,學員,這個具體哪里不清楚
老師,誤餐補助,需要有發票入賬嗎?所有部門的誤餐補助都記錄在管理費用嗎?匯算清繳也不用調整?
答: 那你也可以記到管理費用里面,沒有發票的話,需要申報個稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!請問一下我們公司2021年4月份成立,屬于在建項目當年沒有收入,當年發生費用都計入管理費用了,2022年做2021年匯算清繳時如何填報
答: 你好; 你們屬于籌建期的話; 按照籌建期發生的費用明細去 列 比如期間費用明細表; 職工薪酬 納稅調整表 和主表等 ; 到時肯定是虧損的; 不繳納所得稅的










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