送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-06-15 15:20

您好,您是說的對應的印花稅怎么來填寫。正規的來說,你合同上,如果沒有明確的標注是確定不含稅的金額是多少,稅額是多少的話,你就應該按照你開發票的含稅額來填寫你的應稅金額。

漂亮的花瓣 追問

2022-06-15 15:33

我一直都是按不含稅的的填的

李霞老師 解答

2022-06-15 15:34

您好,在企業的工作中,我了解的有很多單位都是按不含稅的,但是相對來說不是很正規。

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你好 ;1.? 意思是你賬上數據有? 一個0.11的差異; 而你申報系統沒有差異? 金額是0? ; 那么你附加稅? 就0報即可 。 只是你賬上要做一個調整0.11處理的分錄的??
2022-03-10 10:48:18
您好,您是說的對應的印花稅怎么來填寫。正規的來說,你合同上,如果沒有明確的標注是確定不含稅的金額是多少,稅額是多少的話,你就應該按照你開發票的含稅額來填寫你的應稅金額。
2022-06-15 15:20:30
月底自己在所在地申報就可以,沒影響的
2019-11-29 09:46:19
附加稅的計稅依據是本季度要繳增值稅,代開的專票是含在你的計稅依據里面
2024-07-12 18:41:11
同學,你好。未開票收入,直接沖減當期收入,當月計提時,就計提沖減后的,不用再沖一次的。
2022-02-11 12:12:11
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