送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-14 15:46

你好,軟件做賬,最好把這個管理費用放在借方,負數。

文藝的龍貓 追問

2022-06-14 15:50

好,還需要做以前年度損益調整的分錄嗎

郭老師 解答

2022-06-14 15:50

你好,你匯算清繳的時候沒有調整不用的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是可以這樣做的呢
2022-04-11 22:50:04
您好 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費 上交的時候 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
2022-04-05 10:50:42
你好同學,僅供參考: 差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應收款,借或貸:庫存現金。2、出差人員出差前預借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發生:借:其他應收款——職工;貸:庫存現金。3、出差報銷時,差旅費用已經發生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-03-01 17:05:14
你好,軟件做賬,最好把這個管理費用放在借方,負數。
2022-06-14 15:46:47
金額小是可以的,金額上千還是得調整以前年度損益
2024-05-10 09:54:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...