送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-13 11:33

你好,當時的分錄是怎么做的?借主營業務成本貸應付賬款嗎?

Happy 追問

2022-06-13 14:46

是的  是這么做的

郭老師 解答

2022-06-13 14:48

借應付賬款借主營業務成本負數,如果你不修改匯算清交的,直接做這個分錄

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你好,當時的分錄是怎么做的?借主營業務成本貸應付賬款嗎?
2022-06-13 11:33:31
你好,根據項目完工進度確認收入,對應確認成本。
2022-02-17 10:56:49
你好,需要沖回去才可以
2019-05-07 09:50:06
正常轉成本,匯算時調增處理
2023-05-12 14:23:53
你好,去年有一筆款,沒收到發票就進了銷售費用,實際應該是預付賬款,現在的調整分錄是 借:預付賬款,貸:以前年度損益調整—銷售費用 取得發票 借:銷售費用,貸:預付賬款 付尾款 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2021-01-26 11:49:38
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