送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-06-13 10:03

甲公司
借應付賬款174000
貸主營業務收入140000
應交稅費應交增值稅銷項稅22400
其他收益11600

暖暖老師 解答

2022-06-13 10:03

借主營業務成本100000
貸庫存商品100000

暖暖老師 解答

2022-06-13 10:04

乙公司
借庫存商品140000
應交稅費應交增值稅進項稅額22400
其他收益11600
貸應收賬款174000

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甲公司 借應付賬款174000 貸主營業務收入140000 應交稅費應交增值稅銷項稅22400 其他收益11600
2022-06-13 10:03:40
你好 借;管理費用等 80000*1.13=90400 借:應付職工薪酬 ——職工福利90400 借:應付職工薪酬 ——職工福利 80000*1.13=90400 貸:主營業務收入 80000 貸:應交稅費——應增(銷) 80000*13%=10400 借:主營業務成本 60000 貸:庫存商品60000
2022-04-11 23:02:24
您好,賬上還是正常寄固定資產,按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
借應收票據15000+1950=16950 貸主營業務收入15000 應交稅費應交增值稅銷項稅額15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
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