送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-06-11 15:09

同學你好,要審核分錄,記賬,核對正確,就可以出報表了。

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同學你好,要審核分錄,記賬,核對正確,就可以出報表了。
2022-06-11 15:09:10
同學你好,要審核分錄,記賬,核對正確,就可以出報表了
2022-06-11 15:37:55
你好 借:消耗性生物資產——稻苗 ? ? ? ?貸:銀行存款 借:庫存現金/銀行存款 ? ? ? ?貸:主營業務收入——稻谷 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2022-08-15 11:00:19
錄入憑證-審核憑證-過賬-結轉損益類科目-生成結轉損益憑證-審核-過賬。生成財務報表。
2019-05-21 08:59:19
同學,你好 結轉 1、業應將當月發生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目   借:應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅金——未交增值稅   2、將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目   借:應交稅金——未交增值稅   貸:應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅)   3、當月上交本月增值稅時   借:應交稅金——應交增值稅(已交稅金)   貸:銀行存款   4、當月上交上月應交未交的增值稅   借:應交稅金——未交增值稅   貸:銀行存款
2022-06-10 14:31:33
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