上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300 答
這個發票如何做分錄?體現運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發貨給電商 借:其他應收款 — 電商 100000 貸:主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應收款 — 平臺 150000 貸:主營業務收入 150000 結轉成本 借:主營業務成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應付款 — 公司 150000 貸:其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸:其他應付款 — 公司 50000 答
老師,內帳建議用財務軟件,還是excel表格? 問
內帳建議用財務軟件 答

老師好,個人報銷費用明細多,類別多,發生時段一個月內,會計分錄處理是按照實際發生時間錄入,還是報銷時統一分類處理合適?
答: 建議你發生一段時間的,你做一個報銷單,而且這個得是同一個人的,如果是不同人的,建議你分開來做。
老師,同事去孟加拉國出差了,大概一個月,回來報銷,這個按怎么個匯率計算是合理的呢?是按發票當天發生的一張一張去折算成人民幣?還是按報銷那天統一的折算人民幣?還是這段時間取平均數呢?怎么更合適更合理呢?
答: 你好 這個肯定不能阿,這個你的工作量就非常大了阿 這個一般是回國的第一天的匯率來計算的,除非有特殊原因
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
按照收入和費用分別結轉損益類賬戶余額,當月發生主營業務收入120000元,,管理費用26000.銷售費用8000.取得銷售收入300000.編制會計分錄
答: 你好 借:主營業務收入120000 貸:管理費用 26000, 銷售費用8000, 本年利潤(差額)





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