送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-06-09 11:36

你好,
借:應交稅費—增值稅加計抵減   
貸:其他收益

借應交稅費—未交增值稅
貸 應交稅費—增值稅加計抵減

星河老師 解答

2022-06-09 11:37

同學
這個貨物是什么?
可以按照貨物的價值來分攤。

文藝的龍貓 追問

2022-06-09 11:39

收到進項票時正常做分錄,后面再做這兩個分錄嗎

星河老師 解答

2022-06-09 11:42

你好,
是的,收到進項票,做這兩個分錄 對的, 下面那個分錄是回答其他同學的。
借:應交稅費—增值稅加計抵減   
貸:其他收益

借應交稅費—未交增值稅
貸 應交稅費—增值稅加計抵減

文藝的龍貓 追問

2022-06-09 12:02

沒有明白,加計抵減分錄是月末統一做還是收到一張進項票做一次

星河老師 解答

2022-06-09 13:13

同學
這個月末統計一次進項稅額 ,做一次分錄即可。

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實繳的稅費/營業收入=稅負率
2026-01-30 12:02:51
借:銀行存款11300 貸:主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好,先看一下題目,請稍等
2023-10-08 20:31:02
你好,稅務登記的時候直接認定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面,你看一下你有增值稅貨物的稅種認定嗎?
2023-04-09 11:42:24
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