APP下載
k1
于2022-06-08 15:03 發布 ??1579次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-06-08 15:04
你好,是什么原因導致沒有全部報銷呢
鄒老師 解答
2022-06-08 15:10
你好,根據實際報銷金額借:管理費用貸:銀行存款
2022-06-08 15:16
你好,如果是一般納稅人,取得了可以抵扣的發票,賬務處理是借:管理費用應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款
k1 追問
2022-06-08 15:06
超標了因為老師
2022-06-08 15:11
那我的進項稅怎么辦
2022-06-08 15:12
可不可以借差旅費,進項稅,貸銀行存款,營業外收入
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,差旅費發票開了760,實際報銷660,怎么做賬
答: 你好,是什么原因導致沒有全部報銷呢?
差旅費發票開具含稅382,實際只能報銷380會計分錄怎么寫
答: 開的普通發票的,借銷售費用,差旅費,貸銀行房款380。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
差旅費報銷收到一張滴滴發票為電子普票,實際只報銷部分,做賬時進項稅額按票面填寫,還是按實際報銷金額計算的稅額填寫?
答: 按照實際報銷的金額計算哦。
公司給非公司員工報銷差旅費,對公轉個人出去的備注差旅費,請問這個怎么做賬啊???第一次接手 不是很懂,已經有4個月是這么轉的了,但是該員工不在公司工資表上體現的啊,都有發票
討論
請問實際工作中,用單位卡給員工報銷差旅費,怎么做賬?后面不夠報銷金額的成本票,匯算清繳時應該怎么處理做賬,需要調賬嗎
旅游行業,開具發票10000差額是8000稅20,但是實際成本票只有5000怎么做賬
公司采購員小李出差回來報銷前期預借的差旅費2500元,實際報銷差旅費2300元,余額歸還財務。分錄怎么寫呢?
老師,員工報銷一些采購費用(幾百以內)還有差旅費沒有發票怎么做賬?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 116418 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
鄒老師 解答
2022-06-08 15:10
鄒老師 解答
2022-06-08 15:16
k1 追問
2022-06-08 15:06
k1 追問
2022-06-08 15:11
k1 追問
2022-06-08 15:12