
上月暫估款與這月收到的發(fā)票金額一致怎么處理
答: 那也得紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的,主要是這個發(fā)票取得的時間晚了。
老師,請問1-6月暫估庫存商品9月收到發(fā)票和暫估金額不一致怎么處理
答: 你好,同學(xué) 沖銷暫估,按照發(fā)票重新做賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份憑證,沒有收到發(fā)票時,分錄借應(yīng)付賬款對方企業(yè),貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本暫估數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估數(shù),這月收到發(fā)票了怎么做分錄,一般納稅人,暫估的時候沒有進項,現(xiàn)在收到專票有進項,金額票與暫估一致
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



芝士就是力量 追問
2022-06-08 10:02
郭老師 解答
2022-06-08 10:03