
老師,我再出售固定資產的時候,沒有收到錢,掛了一筆往來,但是 借 :其他應收-單位往來 貸: 固定資產清理忘記銷項稅了,我現在需要怎么補救呀(已經夸月了)
答: 借固定資產清理貸應交稅費,應交增值稅銷項。 借營業外支出貸固定資產清理。
老師 以凈值為售價出售固定資產到賬務處理怎么做我做的我 先把固定資產轉為清理 借 固定資產清理 累積折舊 貸 固定資產(原值)處理時開票 借 應收賬款 貸 固定資產清理 應繳稅費-銷項但這樣做有一個問題 固定資產清理有個余額 正好是銷項稅額 我想不出來哪一步出錯了
答: 您好,沒有錯呀,還有一個分錄呢 借 :資產處置損益 貸:固定資產清理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
圖片只能傳一張,我寫寫你看看對不對 固定資產原值632478.63+68700=701178.63調整18年的憑證,借應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸固定資產 車輛購置稅 借固定資產 貸其他應收款 固定資產清理 借固定資產清理 175294.61 累計折舊525884.02 貸固定資產701178.63清理收入借銀行存款 500000 貸固定資產清理 442477.88 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 借固定資產清理 267183.27 貸營業外收入 267183.27 這樣的話我還有期末留抵來 21年1月折舊的我已經在固定資產清理的累計折舊上計入了,還需要再計提一下嗎?
答: 沒有按月計提的就需要補計提哦










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