
老師,公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅,稅務局讓改成未開票收入,下個月開票再來沖留底稅,這個月開了發票,如何沖呢?是把未開票金額那里填負數嗎?
答: ?你好;? ? ?那你就先 報無票收入欄次寫金額 ; 之后? 未開票欄次 寫負數即可 ;? ? ? 因為你要紅沖無票收入分錄 和? ? ? 申報負數金額的??
1、老師,公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅,稅務局讓改成未開票收入,下個月開票再來沖留底稅,這個月開了發票,如何沖呢?是把未開票金額那里填負數嗎?2、這個月在申報時,是不是把未開票收入那欄填寫負數呢?(這里的未開票欄里填寫的數據就是留底稅額)。
答: ?你好1.? 你開票之前? 先在未開票欄次寫負數; 然后再開票 欄次去? 寫金額 2.? ? ?是的 。 先寫負數? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,這個應交增值稅的負數金額是不是就是留抵稅額?它跟增值稅申報表里的留抵稅額相等嗎?
答: 您好 請問您的應交增值稅的負數金額在哪里








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