送心意

小杜杜老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師

2022-06-03 19:51

同學你好
正確的處理應為:
借:待處理財產損溢
貸:原材料
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:管理費用
其他應收款-保險賠款
貸:待處理財產損溢

小杜杜老師 解答

2022-06-03 19:53

重新改一下:
借:待處理財產損溢
貸:原材料
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)(自然災害造成的不用轉出)
借:管理費用(管理不善)
營業外支出(自然災害)
其他應收款-倉管員
其他應收款-保險賠款
貸:待處理財產損溢

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相關問題討論
同學你好,這道題目的問題是什么?
2023-07-13 17:48:59
同學你好 正確的處理應為: 借:待處理財產損溢 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:管理費用 其他應收款-保險賠款 貸:待處理財產損溢
2022-06-03 19:51:50
你好?自然災害 是不可抗 力?
2022-01-25 12:21:15
您好,不要轉出,直接抵銷項就可以了
2023-04-24 15:56:13
你好,這個是 借 待處理待產損益 11600 貸 原材料 10000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)1600 然后 借 其他應收款 8120 營業外支出 11600*30%=3480 貸 待處理待產損益 11600
2022-01-03 22:27:03
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