老師,勞務公司承接的我公司的機械費和人工費,可以 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
生產型企業出口退稅,忘記開上個月外銷的發票了,有 問
直接補開就行,不耽誤退稅: 1.?這個月正常補開出口發票,日期填當月 2.?匯率按出口當月1號的匯率 3.?備注寫上報關單和出口日期 4.?增值稅申報做對應調整,退稅系統正常錄入發票申報 只要在出口次年4月前申報,就沒問題。 答
老師,這個涉外申報收入單是不是外匯收到了,銀行這 問
不是銀行申報才到賬,是錢先到待核查賬戶,申報通過后才能用。 涉外收入申報單自己在網銀就能打印,不用去銀行拿。 你直接在網銀國際業務模塊打印即可。 答
老師下午好,所得稅和印花稅怎么計提 問
借所得稅費用 貸應交稅費企業所得稅 借稅金及附加 貸應交稅費印花稅 答
老師,我還是想請問一下工會的賬具體應該怎么做,比 問
公司轉錢到工會 借:管理費用 — 工會經費 貸:銀行存款 工會發福利(工會賬) 借:職工活動支出 — 慰問費 貸:銀行存款 個稅 合規限額內的工會福利,不用并入工資報個稅 超標準、發現金 / 購物卡,部分地區要求代扣個稅 答

以銀行存款發放本月份職工工資,實發工資230000元,代扣社會保險10000元。
答: 借應付職工薪酬工資240000 貸其他應收款個人負擔的社保1萬, 銀行存款23萬
發放工資,借:應付職工薪酬 其他應收款-社會保險 貸:銀行存款還是:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款哪一個是對的?
答: 你好,第二個是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問一下計提工資社保費以及繳納的分錄我這樣做對嗎:1、計提工資及社保:借:管理費用4462 貸:其他應收款--個人社保費89.24 應付職工薪酬--工資3962.26 應付職工薪酬--社會保險費410.52、繳納社保費:借:應付職工薪酬--社會保險費410.5 其他應收款--個人社保費89.24 貸:銀行存款499.743、實際發放工資:借:應付職工薪酬--工資3962.26 貸:銀行存款3962.26
答: 1、計提工資及社保: 借:管理費用3962.26+410.5=4372.76 應付職工薪酬--工資3962.26 應付職工薪酬--社會保險費410.5 2、繳納社保費: 借:應付職工薪酬--社會保險費410.5 其他應收款--個人社保費89.24 貸:銀行存款499.74 3、實際發放工資: 借:應付職工薪酬--工資3962.26 貸:銀行存款3962.26-89.24=3873.02 其他應收款--個人社保費89.24







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