您好,我公司是建筑安裝公司,第三方給代發工資,我公司給第三方開工程款的發票,發票金額一部分是工程款一部分是代發工資額,我應該如果做會計分錄賬務處理。謝謝

學堂用戶tx9t7e
于2022-06-01 17:21 發布 ??1211次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關問題討論
同學你好
借應收
貸主營業務收入
貸銷項
借主營業務成本
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸應收
2022-06-01 17:21:59
同學,你好
借:合同負債
貸:主營業務收入/其他業務收入/應交稅費等
2023-11-02 14:38:31
您好!分錄如下
計提工資 借 費用、成本 貸 應付職工薪酬
發放工資 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款 社保 公積金 應交稅費 個稅 銀行存款
2020-06-16 11:53:21
同學,你好
工程結算會計分錄:
(1)登記實際發生的合同成本
借:工程施工
貸:應付工資、庫存材料等
(2)登記已結算的工程價款
借:應收賬款
貸:工程結算
(3)登記已收的工程價款
借:銀行存款
貸:應收賬款
(4)登記確認的收入、費用和毛利
借:工程施工——毛利
? ? ? ?主營業務成本
貸:主營業務收入
(5)工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結算”科目的余額對沖
借:工程結算
貸:工程施工
2024-09-10 19:55:43
同學
你好,
會計分錄如下:
1、借:主營業務成本-合同成本-某項工程
工程施工-合同毛利-某項工程
貸:主營業務收入-某項工程
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2、結轉抵銷作分錄
借:工程結算-某項工程
貸:工程施工-合同毛利-某項工程
工程施工-合同成本-某項工程
施工企業如果開出銷售發票,借:主營業務收入,應交稅費-增值稅-銷項,貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
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