
老師您好,想請問一下,就是上年12月開了增值稅普通發票給對方,現在對方說不要普票,要我們給他們開專票。需要一個怎么樣的流程? 紅沖后需要怎么賬務處理 然后我們是軟件開發的,成本基本都是人工,那還需要紅沖成本嗎? 因為我們還要重開專票給對方的
答: 同學你好 這個不用 只紅沖收入再按照開的藍字發票再做
老師您好,想請問一下,就是上年12月開了增值稅普通發票給對方,現在對方說不要普票,要我們給他們開專票。需要一個怎么樣的流程?紅沖后需要怎么賬務處理,然后我們是軟件開發的,成本基本都是人工,那還需要紅沖成本嗎?因為我們還要重開專票給對方的
答: 同學,如果你上月開的是增值稅普通發票的話,你本月需要把原先的發票收回來,然后在稅控盤里面重新開具一張負數發票。開具紅沖發票,本月要做上月那一筆確認收入的紅字沖銷分錄。成本不需要紅沖,你本月沖銷了一張收入,又增加了同樣的收入,一正一負,對你成本沒有任何影響的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅小規模納稅人既開具增值稅專用發票,又開具增值稅普通發票的,增值稅普通發票是否可以免稅?
答: 如果是3%的普通發票的可以免










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