老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答

9月份計提附加稅后實際按減半征收的,這個月沖了未交的一半附稅及營業稅金及附加,因這個月應提的附稅少于沖上月的,所以營業稅金及附加余額是負數,報稅填利潤表中通不過,怎樣解決?盼老師指點回復!
答: 你好 計提 的減免的部分轉到營業外收入??
9月份計提附加稅后實際按減半征收的,這個月沖了未交的一半附稅及營業稅金及附加,因這個月應提的附稅少于沖上月的,所以營業稅金及附加余額是負數,報稅填利潤表中通不過,怎樣解決?盼老師指點回復!
答: 營業稅金及附加不沖減,把應交稅費轉到其他收益,或者填零,修改本年累計數據
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,想問下營業稅金及附加本月計提本月繳納并結轉損益了,這樣還會在“利潤表中營業稅金及附加”這一欄里體現嗎?
答: 您好,這個是會的,會










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