送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-30 08:23

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎? )

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你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-05-30 08:23:59
你好 (1)事先預付訂金5000元時 借;預付賬款,貸:銀行存款 (2)購入的丁材料并驗收入庫時 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 (3)支付差額時 借;預付賬款,貸:銀行存款
2022-12-23 16:11:02
您好 借:主營業務收入 3000 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 390 貸:銀行存款 3390 借:原材料10600 貸:在途物資 10600
2022-05-12 08:51:08
你好 (2)2×20年6月1日研發活動進入開發階段。該階段發生研究開發人員的薪酬支出35萬元,領用材料成本85萬元(不考慮增值稅因素),全部符合資本化條件。2×20年12月1日,該項研發活動結束,最終開發形成一項非專利技術并投入使用。該非專利技術預計可使用年限為5年,預計凈殘值為零,采用直線法攤銷。 借:研發支出—資本化支出,貸:應付職工薪酬,原材料 借:無形資產,貸:研發支出—資本化支出 (3)2×21年1月1日,甲企業將該非專和技術出租給工企業,雙方約定租賃期限頭2年,每月末以銀行轉賬結算方式收取租金1.5萬元。 借:應收賬款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業務成本 ?,?貸:累計攤銷 (4)2×22年12月31日,租賃期限屆滿。經減值測試,該非專利技術的可收回金額為52萬元。 借:資產減值損失,貸:無形資產減值準備?
2022-12-08 09:30:30
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-16 10:21:10
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