送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-29 15:01

1開具普通發票需要確認收入
借其他應付款45200
貸主營業務收入40000
應交稅費應交增值稅銷項稅5200
2發放給職工需要確認收入,繳納增值稅
借應付職工薪酬4095
貸應交稅費應交增值稅銷項稅4095
3逾期包裝物押金應該確認收入
借銷售費用3390
貸其他業務收入3000
應交稅費應交增值稅銷項稅390

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1開具普通發票需要確認收入 借其他應付款45200 貸主營業務收入40000 應交稅費應交增值稅銷項稅5200 2發放給職工需要確認收入,繳納增值稅 借應付職工薪酬4095 貸應交稅費應交增值稅銷項稅4095 3逾期包裝物押金應該確認收入 借銷售費用3390 貸其他業務收入3000 應交稅費應交增值稅銷項稅390
2022-05-29 15:01:17
你好,發放的時候 貸 銀行存款 63566.68 ,其余的都對。
2022-04-10 15:18:01
同學你好 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:主營業務收入
2023-12-07 14:02:06
您好 您這樣寫分錄正確的
2019-09-03 15:22:40
對的是的,是這么做的。
2022-03-23 14:55:46
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