25年4季度報(bào)稅我用的是有手寫的那張資產(chǎn)負(fù)債表,報(bào) 問
需要更正 2025 年 4 季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表、企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、年度財(cái)務(wù)報(bào)表,補(bǔ)做沖減收入的賬務(wù)調(diào)整,多繳稅款申請退稅或留抵下期。 答
分公司去年有2000的未分配利潤顯示在貸方余額,總 問
分公司不單獨(dú)做利潤分配,把這 2000 直接并到總公司未分配利潤里即可。 總分公司匯總后整體虧損,這 2000 就用來抵減總虧損,不用單獨(dú)分紅、不用交稅,也不用做額外分錄 答
請問民營的民辦非企業(yè)單位比如醫(yī)院要交企業(yè)所得 問
是的,需要申報(bào)企業(yè)所得稅 答
經(jīng)理讓添加成本 但是賣了500w成本原材料才300w現(xiàn) 問
同學(xué),你好 暫估200萬,就不繳納稅額 答
怎么整啊其他的應(yīng)受和應(yīng)付都大于了應(yīng)收應(yīng)付。之 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

您好,我1月份開了紙質(zhì)普通發(fā)票,在5月的時(shí)候我準(zhǔn)備開負(fù)數(shù)發(fā)票沖回,因?yàn)榧堎|(zhì)不夠,我就開了電子負(fù)數(shù)普票沖回。 但是在開電子負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,有個(gè)【銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票類型】,我選擇了【電子票】,而不是【增值稅普通發(fā)票】,之后我又輸入了1月的紙質(zhì)發(fā)票代碼和號碼,還有日期。 在填完這些后,系統(tǒng)顯示了沒有找到信息,但是當(dāng)時(shí)我只是對了對代碼和號碼跟1月的紙質(zhì)發(fā)票相符,就繼續(xù)填寫了負(fù)數(shù)發(fā)票。 開具之后,我才發(fā)現(xiàn)開負(fù)數(shù)發(fā)票需要選擇正確的正數(shù)銷項(xiàng)發(fā)票類型。 現(xiàn)在就是,我的正數(shù)發(fā)票類型應(yīng)該選擇普通發(fā)票,我卻選成了電子發(fā)票,我想作廢,也沒有作廢的選項(xiàng),這樣的情況會造成什么后果?我應(yīng)該怎么做才能彌補(bǔ)?如果放著不管的話,除了多交企業(yè)所得稅外還有其他問題嗎?
答: 你好 你選擇了其他的電子普票紅沖了是這個(gè)意思嗎 電子發(fā)票沒法作廢 之前是那個(gè)發(fā)票知道嗎 你得給人家重新開 給他重新開 下個(gè)月領(lǐng)了紙質(zhì)的發(fā)票在紅沖沒關(guān)系
老師,您好!請問我1月份開具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,因?yàn)橛袉栴}對方單位讓我們這個(gè)月又重新開一張。我們是小規(guī)模企業(yè)1月份已開的發(fā)票我還沒做賬,那我這個(gè)月要不要把之前開的正數(shù)發(fā)票、這個(gè)月沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票和又重新開的的一張新發(fā)票都做賬,還是只要把這個(gè)月重開的這張做分錄就可以。
答: 您好 要把之前開的正數(shù)發(fā)票、這個(gè)月沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票和又重新開的的一張新發(fā)票都做賬
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普通發(fā)票,跨月的,要做紅沖嗎?還是直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了?
答: 同學(xué) 你好? 是的,直接在開票系統(tǒng)中開紅票,然后再開具正確發(fā)票即可!










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