
老師,要是我把這部分加計扣除的金額調增費用,在105000表“扣除類調整項目”“其他”項里填列可行嗎?因為金額較大有顧慮。老師,105000納稅調整明細表“扣除類調整項目”別的項目好像也不合適填列。放棄研發費用加計扣除風險更小嗎?不是高新,是科技型企業
答: 你好,為什么要把加計扣除的金額調增費用?加計扣除的金額應當如實填報扣除。 如果放棄研發費用加計扣除,稅務局可能需要填寫情況說明,要如實寫明為什么放棄研發費用加計扣除,因為加計扣除是一項稅收優惠政策,稅務局一般是要求企業貫徹到底的。
以前年度自行開發形成的無形資產,可以加計75%扣除的情況下,A105080折舊攤銷及納稅調整明細表里,無形資產計稅基礎按會計賬面價值*175%填列嗎? 那A107012研發費用加計扣除明細表44行以前年度無形資產攤銷還需要填列嗎?
答: 1,不需要的 2,需要的 你這里是區分填寫處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
研究費用發生2200元如何納稅調整?
答: 你是什么企業,做什么用的
老師 你好 我想咨詢哈 我單位有研發費用 但是我們覺得自己輔助賬不是很規范 我填寫完研發費用表后 做納稅調整增加 填寫那個位置 具體點?
你好老師,管理費用的研發費用《明細科目》計提錯了,調整,借管理費用-研發費用-直接投入,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸管理費用-研發費用-人工費用,這樣做對嗎
這是調整明細,最終調整后的管理費用-研發費用要和加計扣除以及調整分錄研發數據一致老師,中午好,這個調賬我應該怎么調要怎么去入手做
老師,請問研發支出,平日都是費用化結轉到管理費用工資中,請問這部分要在匯算清繳(職工薪酬支出及納稅調整明細表)中填寫嗎?








粵公網安備 44030502000945號



嘻嘻 追問
2022-05-27 16:14
大海老師 解答
2022-05-27 16:20