老師幫我看下這分錄有沒問題 ?老師那自用掉的呢???[圖片]

欣欣子
于2022-05-27 14:15 發布 ??683次瀏覽
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- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級會計師,稅務師
相關問題討論
你好,賣出去的部分做其他業務收入
如果用于產品生產設備應稅項目固定資產,則進項稅額可以抵扣,不需要再對進項稅額轉出了。
2022-05-27 14:27:13
你好,同學
1.借,銀行存款貸,主營業務收入20000*0.85=17000? 應交稅費-增值稅(銷項)2210
借,主營業務成本 15000
貸,庫存商品? 15000
2.2017年12月15日
借,銀行存款
貸,主營業務收入20000
? 應交稅費-增值稅(銷項)2600
借,主營業務成本 15000
貸,庫存商品? 15000
2017年12月20日
借,主營業務收入20000*0.15=3000
? 應交稅費-增值稅(銷項)390
貸,銀行存款3390
3.2017年12月15日
借,銀行存款
貸,主營業務收入20000
? 應交稅費-增值稅(銷項)2600
借,主營業務成本 15000
貸,庫存商品? 15000
2018年1月5日
借,以前年度損益調整 20000*0.15=3000
? 應交稅費-增值稅(銷項)390
貸,銀行存款3390
借,應交稅費-所得稅750
貸,以前年度損益調整3000*0.25=750
借,盈余公積225
利潤分配-未分配利潤2025
貸,以前年度損益調整2250
2022-05-25 09:46:50
同學,你好,可以從分錄來理解
借在建工程200
貸工程物資200
借在建工程20
貸庫存商品20
借在建工程25
貸應付職工薪酬25
借固定資產245
貸在建工程245
2023-07-31 16:08:30
你好,學員,圖片是完整的題目嗎
2022-04-12 14:05:34
你好!
1 借:信用減值損失3800×5%
貸:壞賬準備
2022-01-23 01:34:51
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