送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-26 17:37

同學你好
你之前租入的時候分錄是咋做的

計入管理費用了還是計入長期待攤費用了

嘻嘻 追問

2022-05-26 17:53

租入時,每月攤銷時  借 :管理費用 貸:預付賬款-攤銷

樸老師 解答

2022-05-26 17:56

那你應該
借其他業務成本
借管理費用負數
這樣做

嘻嘻 追問

2022-05-26 18:04

老師,我這房子上個月就轉租出去了。這個月我把其他辦公室都攤銷了,就這個轉租的沒攤銷。其他辦公室都是,借 管理費用  貸  預付賬款-暫估攤銷

樸老師 解答

2022-05-26 18:06

同學你好
所以借其他業務成本
借管理費用負數

嘻嘻 追問

2022-05-26 19:41

我這個月沒把這個轉租出去的辦公室,計入到管理費用。我這個月沒把這個轉租出去的辦公室,計入到管理費用。也就是管理費用,變成成本了?

樸老師 解答

2022-05-26 19:44

你之前第一次的管理費用不是全部金額嗎?
一個月開一次發票給你?

嘻嘻 追問

2022-05-26 20:21

老師,我這個是轉租給別的公司的辦公室,是我給對方開票。

嘻嘻 追問

2022-05-26 20:26

我從房東那租過來,房租還沒全給,只給了所有辦公室的一少半。

樸老師 解答

2022-05-26 20:27

那你做借主營業務成本貸銀行存款或者預付賬款
如果之前計入管理費用了就做借主營業務成本借管理費用負數

嘻嘻 追問

2022-05-26 20:30

發票也沒給我們開過來,您說的,全部金額是指什么?

樸老師 解答

2022-05-26 20:41

全部金額就是全額發票
那就先暫估
借主營業務成貸應付賬款暫估

嘻嘻 追問

2022-05-26 21:03

嗯嗯,也就是這樣  借:其他業務成本 貸:預付賬款-暫估攤銷

樸老師 解答

2022-05-26 21:05

對的,是這樣做分錄的

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你好同學,您可以直接寄到其他業務成本里就可以了,不需要通過管理費用的。
2022-05-09 10:22:33
同學你好 你之前租入的時候分錄是咋做的 計入管理費用了還是計入長期待攤費用了
2022-05-26 17:37:55
直接計入其他業務成本,可以的
2022-05-26 17:12:27
同學你好 你的問題是什么
2022-02-07 17:12:34
借本年利潤1084000 貸主營業務成本700000 其他按業務成本110000 稅金及附加90000 管理費用60000 財務費用24000 所得稅費用100000
2023-12-21 13:47:19
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