送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-05-26 15:33

同學你好
借,應收賬款117000
貸,主營業務收入100000
貸,應交稅費一應增一銷項17000

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同學你好 借,應收賬款117000 貸,主營業務收入100000 貸,應交稅費一應增一銷項17000
2022-05-26 15:33:06
你好,增值稅都是按公允價值計算的
2024-07-02 11:11:09
根據售價金額核算法,該超市副食組在9月份購入商品后,需要進行以下賬務處理: 購入商品時: 借:庫存商品 10000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 1300 貸:銀行存款 11300 商品驗收入庫時: 借:庫存商品 12000 貸:商品進銷差價 1050 銀行存款 11300 銷售商品時: 借:銀行存款 6780 貸:主營業務收入 6000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 780 月末結轉銷售成本時: 借:主營業務成本 5960 貸:庫存商品 5960 因此,該超市副食組在9月份購入商品后,需要進行庫存商品的核算。購入商品時,將購入商品的成本記入“庫存商品”科目;商品驗收入庫時,將商品進銷差價記入“庫存商品”科目;銷售商品時,將銷售收入記入“銀行存款”科目;月末結轉銷售成本時,將庫存商品的成本記入“主營業務成本”科目。
2023-10-30 19:29:25
同學你好 你的問題是什么
2023-10-30 16:55:10
您好,請問這個是咨詢什么的呀
2023-11-02 09:55:01
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