送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-26 10:48

您好
這個是企業所得稅加計扣除的 不是增值稅加計扣除

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-26 11:23

那么請問增值稅加計扣除該填寫哪張表

bamboo老師 解答

2022-05-26 11:30

增值稅加計扣除 企業所得稅不需要單獨填表啊

計入營業外收入 在主表里面填寫就好了

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-26 15:43

請問這個表中的稅收金額是申報個稅的金額嗎

bamboo老師 解答

2022-05-26 15:44

是發放后申報過后的金額

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相關問題討論
你好,同學,是這樣的呀
2023-05-10 16:31:31
您好 這個是企業所得稅加計扣除的 不是增值稅加計扣除
2022-05-26 10:48:48
同學,你好 最好到今年年底把進項抵扣完
2020-06-18 16:53:09
對的,是的,借利潤分配未分配利潤, 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出,如果是跨年的
2024-01-31 15:11:32
你好,五月份的進項稅額和系統是對的,但是費用的金額不對,具體是什么原因導致的呢?
2022-02-24 10:24:23
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