送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-24 17:07

你好同學,你可以打開那個納稅調整項目表,在第30行里進行調整就可以了。

李霞老師 解答

2022-05-24 17:07

嗯,正常的話,您的期間費用表,收入表,成本成本表都是不用填寫的。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:10

是不用填寫,我這有40萬的購進沒有發票、還有房租有幾萬也沒有發票、運費有20萬沒有發票、水電和私車公用繳納的保險也沒有發票,這些我 都填入第30行嗎?我之前看沒有營業外支出-違約金,我就填入的30行【其他】

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:12

老師,還有我填寫的職工薪酬表的工資+福利費=納稅調整表里的職工薪酬金額嗎?

李霞老師 解答

2022-05-24 17:12

你好同學,您說了這么多哈,我給你講一下,嗯,正常跟那種支出類有關系的,你都填在30號里進行調整的。

李霞老師 解答

2022-05-24 17:12

然后你的職工工資,還有福利費那一塊兒,它有一個專門的表格,就在那個職工薪酬表里面進行調整,然后他會反饋到你的納稅調整表里面。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:13

我這填寫調整的金額都快上100萬了,有沒有影響啊

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:14

購進成本無票都是填30行嗎

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:16

那營業外收入我需要填寫在11行嗎?

李霞老師 解答

2022-05-24 17:16

你好,對跟成本有關系的都填到30行兒,不過您這個金額是挺大的,那您給補交很多的稅呀。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:17

2017年有一百多萬的虧損,應該不用繳稅,就是2021年沒有發票的很多

李霞老師 解答

2022-05-24 17:19

哦,那就好,那交的稅基本上就不多了。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:21

老師,我發的納稅調整表里的職工薪酬金額,怎么跟我的報表不一致呢,調整表里面得金額加上了福利費的金額,是正確的嗎

李霞老師 解答

2022-05-24 17:24

嗯,不是的,福利費是福利費,工資是工資,你再仔細的核對。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:29

我填寫了職工薪酬的表后,調整表里面職工薪酬就直接是工資和福利費之和的金額了,不知道哪里錯了

李霞老師 解答

2022-05-24 17:33

哦,那里面的是正確的,我說的是職工薪酬表里面是分開的,納稅調整表里面是合計的。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:34

老師,營業外收入呢,在納稅調整表里面需要填寫嗎

李霞老師 解答

2022-05-24 17:43

你好,這個不要填的哈,這個不用調整的。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:57

老師,本年度調整后盈利20萬,彌補虧損后,本年度的虧損還有130萬。在減免所得稅優惠表里面第一行是不是就不用填寫金額,直接保存就可以了?

李霞老師 解答

2022-05-24 18:06

你好同學,對的,就是這個意思。

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相關問題討論
你好同學,你可以打開那個納稅調整項目表,在第30行里進行調整就可以了。
2022-05-24 17:07:03
根據國家稅務總局的有關規定,對微利企業需要完成社會保險和增值稅附加稅的滯納金匯算清繳時,需要填寫納稅調整項目明細表。一般來說,這份表需要單獨填寫,而不需要隨主表一起提交。不過,應當注意的是,主表和納稅調整項目明細表之間應有一定的對應關系,以確保報表的準確性。 此外,為了保障企業稅收利益,應當正確核算各種稅費,并將稅金按時繳納,避免出現滯納金的情況。在繳納稅費的過程中,企業也可以就財務收入、支出、盈利情況進行稅務普查,以便及時發現問題和改進稅務處理方式。
2023-03-01 14:25:38
你好,如果你是按照2.5%繳納的所得稅應補稅額正數/2.5%加彌補虧損金額。
2022-03-29 15:35:40
你好 沒有錯的是不調整的?
2023-05-19 13:50:14
你好,調整完的應納稅所得額。
2022-02-07 09:57:45
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