請問老師,我公司購買別人產品,按原發數記賬,但是發 問
你按實際收到的噸數入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

2020年8月30日,應收款項和應付款項的公允價值均為170萬元,2020年10月12日,應收款項和應付賬款的公允價值均為152萬元,2020年12月20日,應收款三合一,付款上的應付款上的供應商52萬元。假定不考慮其他相關稅費
答: 你好,同學, 你的問題是什么
你好老師,我們想問一下,我們公司應付款其中一個供應商掛著500萬屬于歷史遺留下的,之前的會計把這500萬就沖了本來也是歷史遺留下的應收款,這樣調合理嗎?
答: 您好!你要說合理不合理,那只能回答不合理了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付賬款多付給供應商。后多付金額轉員工應收賬款。請問供應商怎么沖平?
答: 你好 員工代單位收款是這樣的 嗎?









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