
我們正常的電費是入制造費用,現在這個是企業購買光伏設備自己發電降低電低成本,然后因為會有多余電不能儲存自己傳輸,所以要轉賣給電網,電網要求我們開發票,開發票是按其他業務收入入賬,結轉按其他業務成本,貸方如果是庫存商品的話,那我必須要做庫存入賬,所以沒有生產成本借方余額產生
答: 同學你好 入庫應該是 借庫存商品 貸生產成本
就是我們公司有電費收入,我做到其他業務收入里面去了,但是這個其他業務成本我不知道怎么結轉了 就是國網開給我們公司發票,我們又向別家單位收取電費,所以導致我們有電費收入,就有了其他業務收入,現在結轉成本怎么轉,就是發票開出去多少轉多少,因為我們沒有收取額外費用,國家開給我們多少,我們就問他們收多少 我知道啊,我自己支出的電費,我已經記入制造費用了,然后結轉到生產成本,但是我說的是我們問別人收取的計入其他業務收入,然后要結轉的這部分
答: 同學你好 這個是其他業務成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!我們企業給別人代加工產品,企業所有的制造費用算作成本,每月收到固定的加工費收入,做賬的時候可以直接:借其他業務成本/主營業務成本 貸:制造費用
答: 同學, 這個分錄可以,沒有問題。









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嘻嘻 追問
2022-05-24 13:57
樸老師 解答
2022-05-24 14:04