4月份我開了不含稅銷售收入22123.89元 銷項稅2876.11元,上個月留抵稅3163.29元,稅務局打電話不讓有留抵,就讓我做了未開票不含稅2209.08元,未開票銷項稅287.18元,正好把這個留抵稅持平,5月份我要開票未認證不含稅97738.01元,進項稅是12071.99元,我5月份是不是得把上個月這個未開票收入給開出來??這樣我得開多少銷售金額,一下算不出來了,請指教

雅蔓
于2022-05-23 19:35 發布 ??1033次瀏覽
- 送心意
圖圖*老師
職稱: 中級會計師
2022-05-23 22:32
你好,你上個月未開票收入2209.08是虛報的,本來有287.18的留抵可以用現在沒得用就相當于多交稅287.18,所以5月如果有未開票收入應扣除2209.08填報,如果沒有未開票收入則未開票收入按-2209.08填報
所以,你不能把虛報的未開票收入再開票
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你好,你上個月未開票收入2209.08是虛報的,本來有287.18的留抵可以用現在沒得用就相當于多交稅287.18,所以5月如果有未開票收入應扣除2209.08填報,如果沒有未開票收入則未開票收入按-2209.08填報
所以,你不能把虛報的未開票收入再開票
2022-05-23 22:32:15
你好!
稅負率=應納稅額/銷售額,應納稅額=100×2.5%=2.5萬。
2022-01-03 02:45:07
學員,你好!你3月份的進項抵扣完3月份的銷項以后 3月不用交增值稅,余下的可以留抵以后的銷項稅。整體稅負增值稅稅負只能等以后再有銷項了,再抵扣達到一定稅負。
2022-04-08 10:19:29
你好,影響的,可以把固定資產的進項剔除再計算稅負
2020-06-18 16:52:05
您好,是不含增值稅的收入
2022-02-17 14:52:42
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