新手向你請教一個問題:我公司上個月暫估了材料70萬,全都領用了,這個月收到了發票90750,這筆貨款已經現金付過了,請問這個怎么做賬?

嘻嘻
于2022-05-23 13:59 發布 ??472次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-23 14:04
你好,借原材料貸應付賬款,
借生產成本貸原材料,做的是這個嗎?做到這一步嗎?
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你好,借原材料貸應付賬款,
借生產成本貸原材料,做的是這個嗎?做到這一步嗎?
2022-05-23 14:04:52
同學你好,入庫單是沖掉上個月暫估重新按新發票入庫,發料單一樣的調整,先沖掉原發料單,再按發票入庫后的數據計算發料單金額出庫。
2022-12-17 15:22:27
同學你好, 先將原暫估分錄紅字沖回:
借:原材料 -235 萬
貸:暫估應付款 -235 萬
按照實際發票金額入賬:
借:原材料 219 萬 ÷(1 %2B 適用稅率)(假設適用稅率為 13%),如果不考慮增值稅,就直接記為 219 萬
應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(219 萬 ÷(1 %2B 適用稅率)× 適用稅率)
貸:應付賬款等(根據實際付款對象確定科目)219 萬
由于原材料已領用完并生產出商品且部分已銷售,對于已結轉的成本部分,需要根據實際情況進行調整。如果難以準確確定已銷售商品中多結轉的成本,可以按照一定的比例估算調整。假設估算多結轉成本為 X 萬元:
借:庫存商品 -X 萬(如果涉及已銷售商品,也可調整主營業務成本等科目)
貸:生產成本 -X 萬
2024-09-24 16:24:40
你好,下個月發票到了,發現成本結轉少了,需要補做成本的結轉
2023-02-08 20:20:32
你好,那你現在補上它。
2022-07-20 10:03:04
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2022-05-23 15:48
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2022-05-23 15:54
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