
異地預(yù)交稅款交多了,退回的稅款怎樣作會(huì)計(jì)分錄
答: 把計(jì)提和繳納的分錄紅沖。
2022年異地預(yù)交的稅款,交錯(cuò)地方了,但是已經(jīng)預(yù)交了,2023年發(fā)現(xiàn)出錯(cuò),更正報(bào)表后,退回來(lái)的增值稅和附加稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,就是把當(dāng)時(shí)繳稅時(shí)的憑證分錄按原樣紅沖回來(lái), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加? (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅金---城建稅? 應(yīng)交增值稅-未交增值稅? (負(fù)數(shù)) 借:銀行存款 (正數(shù))? 借:應(yīng)交稅金---城建稅? 應(yīng)交增值稅-未交增值稅? (負(fù)數(shù))
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給異地開了票,稅款已預(yù)交,事后發(fā)現(xiàn)票額多開了一萬(wàn)多,票已寄回作廢要求重開,預(yù)交的稅額怎么辦
答: 您好 預(yù)繳的稅款 可以繼續(xù)使用的





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