送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-05-21 14:25

同學你好,借,應付賬款-預提物業費,18500,應交稅費-應交增值稅-進項,1047.17,貸,銀行存款,18500,以前年度損益調整,1047.17。

學堂用戶g6mfev 追問

2022-05-21 22:57

老師你好,上年入賬的時候做了 借管理費用物業費18500 貸 應付賬款18500  借應付賬款18500 貸銀行存款了   老師你這個分錄貸銀行存款那銀行余額就是不平了嘛

王雁鳴老師 解答

2022-05-21 23:34

同學你好,哦,這樣的話,調整分錄,借:應交稅費-應交增值稅-進項,1047.17,貸,以前年度損益調整,1047.17。

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相關問題討論
您好 2022年5月做2021年匯算清繳的時候,是按照2022年三月調整后的利潤做匯算
2022-03-20 22:18:27
你這個差額不大,可以直接沖減當期費用的 借:銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:管理費用—工資 貸:銀行存款
2020-02-20 16:46:02
您好 請問費用大概多少金額
2022-03-16 07:09:36
你好,你可以借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
開具時間是12月份,可以在2019年列支費用。如果是確定了這張發票在12月份開具了,2019年12月份應進行賬務處理入賬。現在入賬,也可以在19年列支
2020-02-21 10:29:35
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