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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-20 12:22

同學你好
這個要有發(fā)票

kelly 追問

2022-05-20 12:25

什么發(fā)票?員工墊付的**憑證可以嘛?

樸老師 解答

2022-05-20 12:27

同學你好
就是你這個四百報銷的發(fā)票呀

kelly 追問

2022-05-20 12:28

賬務(wù)處理是:收到貨款  借:銀行存款   3400 貸:主營業(yè)務(wù)收入  進項    合計   3000   其他應(yīng)付款  400
 員工報銷時提供**轉(zhuǎn)賬憑證 (是員工**轉(zhuǎn)給該企業(yè)個人的)報銷:借:其他應(yīng)付款   400   貸:銀行存款  400
請問老師這樣處理是否合規(guī)?

樸老師 解答

2022-05-20 12:31

進項合計啥意思

為啥在貸方

kelly 追問

2022-05-20 12:32

表述錯了,賬務(wù)處理是:收到貨款  借:銀行存款   3400 貸:主營業(yè)務(wù)收入  銷項稅額  合計   3000   其他應(yīng)付款  400
 員工報銷時提供轉(zhuǎn)賬憑證 (是員工個人轉(zhuǎn)給該企業(yè)個人的)報銷:借:其他應(yīng)付款   400   貸:銀行存款  400

樸老師 解答

2022-05-20 12:34

這樣做是可以的哦

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相關(guān)問題討論
同學你好 這個要有發(fā)票
2022-05-20 12:22:15
對方出一個委托個人代收款的證明。
2022-05-20 12:40:13
你好,報銷單還是要寫實際的,你是多報銷了只要調(diào)你的帳就是的,跟報銷單沒關(guān)系
2022-05-23 09:31:05
您好 17.計提固定資產(chǎn)折舊,車間固定資產(chǎn)折舊為24000元,企業(yè)管理部門固定資產(chǎn)折舊為20000元。 借:制造費用 24000 借:管理費用 20000 貸:制造費用 44000 18.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用6000元。(按A:400件、B:200件產(chǎn)量分配) 借:生產(chǎn)成本-A 6000*400/(400%2B600)=2400 借:生產(chǎn)成本-B 6000-2400=3600 貸:制造費用 6000 19.期末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,共計210000元。 借:庫存商品-A 210000 貸:生產(chǎn)成本-A 210000 20.員工偉霆出差預借差旅費3000元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 21.員工偉霆回來報銷差旅費3150元,差額以現(xiàn)金補付。 借:管理費用3150 貸:其他應(yīng)收款 3000 貸:庫存現(xiàn)金 150 22.銷售A產(chǎn)品一批,貨款60000元,增值稅7800元,收到一張等額的商業(yè)承兌匯票一張。 借:應(yīng)收票據(jù) 67800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 7800 23.收到購貨單位預付購A產(chǎn)品貨款15000元。 借:銀行存款 15000 貸:預收賬款 15000 24.向預付貨款的購貨單位發(fā)出A產(chǎn)品,貨款80000元,增值稅10400元,沖銷原預付款外,銀行收到補付的余款。 借:預收賬款 15000 借:銀行存款 80000%2B10400-15000=75400 貸:主營業(yè)務(wù)收入80000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10400 25.銷售不需用的乙材料一批,貨款10000元,增值稅1300元,款項尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 11300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 1300 26.以銀行存款支付廣告費用15000元。 借:銷售費用 15000 貸:銀行存款 15000 27.以銀行存款支付短期借款利息800元。(原已預提) 借:應(yīng)付利息 800 貸:銀行存款 800 28.收回前欠貨款,存入銀行11300元。 借:銀行存款 11300 貸:應(yīng)收賬款 11300 29.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A、B兩種產(chǎn)品的成本,其中A產(chǎn)品的銷售成本80000元,B產(chǎn)品的銷售成本60000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本-A 80000 借:主營業(yè)務(wù)成本-B 60000 貸:庫存商品-A 80000 貸:庫存商品-B? 60000 30.按照規(guī)定計算本月應(yīng)交城市維護建設(shè)稅7600元。 借:稅金及附加 7600 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 7600
2022-06-09 08:47:50
同學,你好 是要分錄嗎?
2023-03-30 09:36:16
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