送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-05-20 09:27

你好,累計工資應該是1萬+4800元~
你可以截圖過來的么?

charles 追問

2022-05-20 09:34

1月份是4450  1月份的那個外經證核銷掉了
會不會是因為前一個外經證核銷掉了的原因

思頓喬老師 解答

2022-05-20 09:37

您好,這個19360元是什么呢?謝謝

charles 追問

2022-05-20 10:01

是4月份工資~~

思頓喬老師 解答

2022-05-20 10:28

您好
這個申報工資收入1月是4800,2月0,3月1萬,這個加起來也不是19360元

charles 追問

2022-05-20 10:34

1月是4450元     2月0    3月19360元    1月份4450元是已經核銷掉的外經證端口申報的,3月份是現在的外經證端口申報的,他這個工資累計金額不是應該4450+19368=23818元么,現在累計金額還是19368元

思頓喬老師 解答

2022-05-20 11:29

你是不是找錯了途徑呢?
你在申報那看一下1月份申報了多少

上傳圖片 ?
相關問題討論
老師的理解:它是根據對應外經證來累計工資的。
2022-05-20 11:18:19
你好,累計工資應該是1萬%2B4800元~ 你可以截圖過來的么?
2022-05-20 09:27:41
同學你好 一、整理銀行流水 仔細梳理公司公戶在 2023 年和 2024 年的所有流水賬,按照交易時間順序進行排列。 區分每筆流水的性質,如收入款項(如工程款收入、其他業務收入等)、支出款項(如材料采購款、員工工資、水電費等)、往來款項(如與其他公司或個人的借款、還款等)。 二、補記賬務處理 確定會計期間:根據流水賬的時間,確定需要補記的會計期間。如果涉及多個會計期間,需要分別進行處理。 收入的處理: 如果有工程收入等款項,確認收入的同時,根據適用的稅率計算增值稅銷項稅額。 借:銀行存款(實際收到的款項) 貸:主營業務收入(不含稅收入金額) 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 支出的處理: 材料采購款:如果取得了發票,借記原材料等科目,貸記銀行存款;如果未取得發票,可先暫估入賬,待取得發票后進行調整。 員工工資:借記管理費用 / 工程施工 — 人工費等科目,貸記應付職工薪酬;實際支付時,借記應付職工薪酬,貸記銀行存款。 水電費等費用:借記管理費用等科目,貸記銀行存款。 往來款項的處理: 借款:收到借款時,借記銀行存款,貸記其他應付款;還款時,做相反分錄。 與客戶或供應商的往來款項,根據具體情況進行相應的賬務處理。
2024-11-04 11:26:44
你好在項目地預繳,你看當地向稅務局那邊的要求,他是要求你們全員申報,還是按照合同一定的金額繳納 然后在公司所在地回來申報。
2022-03-07 08:24:32
有一個工程在本市的其他城區,不需要申請外經證
2022-01-17 17:33:01
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