
以前年度記賬借管理費用應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額貸營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助這一筆分錄,記錯了,不應(yīng)該記賬,改怎么調(diào)賬
答: 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外收入 貸:管理費用(去年做的管理費用%2B進(jìn)項轉(zhuǎn)出)
老師,進(jìn)項稅額加計抵減政策,我每月做進(jìn)項加計扣除的分錄是借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項加計抵減額貸:營業(yè)外收入但是這個加計扣除的稅額完全沒有用到,因為正常的進(jìn)項稅額已足夠抵扣,請問這個加計扣除的進(jìn)項現(xiàn)在年底應(yīng)該如何處理呢?
答: 你好,每月不需要做加計抵減的分錄,應(yīng)該等到實際繳納增值稅享受到這個優(yōu)惠時再做分錄。之前做的分錄應(yīng)該都沖紅,因為你實際并沒有享受到加計抵減。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,進(jìn)項稅額加計抵減政策,我每月做進(jìn)項加計扣除的分錄是 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項加計抵減額 貸:營業(yè)外收入但是這個加計扣除的稅額完全沒有用到,因為正常的進(jìn)項稅額已足夠抵扣,請問這個加計扣除的進(jìn)項現(xiàn)在年底應(yīng)該如何處理呢?
答: 你好,應(yīng)該時候抵減做, ,沒有抵減,你負(fù)數(shù)沖掉你做分錄










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