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彤彤
于2022-05-17 16:37 發布 ??610次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-05-17 16:37
稅收金額應該是自動出來的
彤彤 追問
2022-05-17 16:38
出沒有自動出來。
辜老師 解答
那就是不可以稅前扣除吧
微信里點“發現”,掃一下
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企業所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業務招待費包含計入開發間接費的招待費嗎?
答: 您好 企業所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業務招待費包含計入開發間接費的招待費
企業所得稅匯算清繳業務招待費怎么調?
答: 按發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小型微利企業,企業所得稅匯算清繳業務招待費在哪里填?
答: 您好 納稅調整項目明細表 扣除類 15欄
在做企業所得稅匯算清繳時,業務招待費賬載金額填4000,稅收金額填了2400,但是這個2400填 不進去,出現了下面表格,是什么原因,是小規模納稅人
討論
請問老師,小規模納稅人,業務招待費在匯算清繳事,調增的40%部分金額的稅率是不是也是按25%計入所得額按20%繳納嗎?
老師,再請問一下,匯算清繳所得稅年報,銷售費用--業務招待費是43355元,管理費用--業務招待費17049元,做納稅調增表時,是否將兩個部門的招待費相加填入(三)業務招待費支出60404元(=43355+17049元)?
業務招待費計入企業所得稅匯算清繳那個項目欄內
所得稅匯算中業務招待費的扣除規定
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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彤彤 追問
2022-05-17 16:38
辜老師 解答
2022-05-17 16:38